2019000093 |
telOcu 07 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,38 € |
12.07.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000133 |
Telocu 11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,62 € |
07.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000124 |
O2mobil 09 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
16.10.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000114 |
O2 mobil08 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
12.09.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000083 |
O2mobil 05 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
17.06.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000068 |
O2mobil 04 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
13.05.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000056 |
O2 mobil03 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
11.04.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000094 |
O2mobil 06 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,24 € |
22.07.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000138 |
O2 mobil 11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,24 € |
14.11.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000151 |
O2 mobil11 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,26 € |
13.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000104 |
O2 mobil07 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
O2 |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,70 € |
14.08.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000077 |
telOcu 06 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,86 € |
07.06.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000150 |
telOcu 12 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,04 € |
11.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000066 |
telocu 05 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,21 € |
09.05.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000119 |
PORADCA20 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
PORADCA |
36371271 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
32,90 € |
07.10.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000123 |
PORADCA20 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
PORADCA |
36371271 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
32,90 € |
16.10.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000089 |
aktualZak |
Obec Hrišovce |
00329169 |
PORADCA |
36371271 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
33,60 € |
08.07.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000129 |
AktualZáko |
Obec Hrišovce |
00329169 |
PORADCA |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
33,60 € |
05.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000155 |
oprKotol67 |
Obec Hrišovce |
00329169 |
ANDERKO |
35275758 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
48,00 € |
30.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000088 |
PHP 2 ks |
Obec Hrišovce |
00329169 |
LIVONEC |
48121347 |
Iné |
51,60 € |
08.07.2019 |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |