Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2019000116 kanc.potr. Obec Hrišovce 00329169 Office depot 36192384 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 90,35 € 01.10.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000117 separ.odp II Obec Hrišovce 00329169 SEZO-Spiš 35560428 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 185,40 € 07.10.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000118 KUKAodp09 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Stavebné práce, opravárenské práce 321,62 € 07.10.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000119 PORADCA20 Obec Hrišovce 00329169 PORADCA 36371271 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 32,90 € 07.10.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000120 ZP24,61 10 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 90,40 € 09.10.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000121 TelOcu 10 Obec Hrišovce 00329169 Slovak Telekom SlovakTelekom Palivá, energie, voda, telefóny 26,18 € 09.10.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000122 ZPč67 10 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 65,80 € 10.10.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000123 PORADCA20 Obec Hrišovce 00329169 PORADCA 36371271 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 32,90 € 16.10.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000124 O2mobil 09 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 27,00 € 16.10.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000125 SPFnájom19 Obec Hrišovce 00329169 SPF 17335345 Nájmy a prenájmy 11,18 € 16.10.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000110 terénD.Ihr Obec Hrišovce 00329169 Peter Kendra 50895991 Stavebné práce, opravárenské práce 860,00 € 11.09.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000115 Tmobil 09 Obec Hrišovce 00329169 Slovak Telekom 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 18,29 € 26.09.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000114 O2 mobil08 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 27,00 € 12.09.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000113 ZP č67 09 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 65,80 € 12.09.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000112 opor.múr51 Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Stavebné práce, opravárenské práce 3 000,00 € 11.09.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000111 žľabky č71 Obec Hrišovce 00329169 Peter Kendra 50895991 Stavebné práce, opravárenské práce 710,00 € 11.09.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000109 telOcu 09 Obec Hrišovce 00329169 Slovak Telekom 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 26,18 € 11.09.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000108 ZP 24,61 09 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 90,40 € 06.09.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000107 KUKAodp08 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 327,27 € 05.09.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000106 OporMúr46 Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Stavebné práce, opravárenské práce 11 920,00 € 30.08.2019 21.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »