Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
036/2019 modul do DDS - HF0010 Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 Vema s.r.o. 31355374 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 153,60 € 13.03.2019 13.03.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
143/2019 montážne práce Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 Iné 117,60 € 10.09.2019 12.09.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
142/2019 montážny materiál k robotu a kotlom Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 Iné 100,50 € 10.09.2019 12.09.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
179/2019 Nápovedné obrázky k šlabikáru Śtefeková Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. Bratislava 0017323266 Iné 23,65 € 18.10.2019 21.10.2019 Jana Polačková riaditeľka školy Faktúra
002/01/2019 nastavenie vchodových dverí Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 LK-Servis Slovakia s.r.o. 36583294 Stavebné práce, opravárenské práce 30,00 € 15.01.2019 30.01.2019 Mgr. Katarína Benková riaditeľka školy Objednávka
011/2019 nastavenie vchodových dverí Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 LK-Servis Slovakia s.r.o. 36583294 Stavebné práce, opravárenské práce 30,00 € 21.01.2019 30.01.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
103/2019 odber a likvidácia chemikálií Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 FECUPRAL, spol. s r.o. 36448974 Iné 1 595,88 € 28.06.2019 02.07.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
019/06/2019 odber a likvidácia chemikálií Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 FECUPRAL, spol. s r.o. 36448974 Iné 1 595,88 € 07.06.2019 02.07.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Objednávka
039/2019 odber kuchynského odpadu Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 INTA s.r.o. 34129863 Iné 27,00 € 18.03.2019 19.03.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
054/2019 odber kuchynského odpadu Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 INTA s.r.o. 34129863 Iné 36,00 € 12.04.2019 15.04.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
020/2019 odber kuchynského odpadu Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 INTA s.r.o. 34129863 Iné 27,00 € 14.02.2019 15.02.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
004/2019 odber kuchynského odpadu Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 INTA s.r.o. 34129863 Iné 27,00 € 11.01.2019 30.01.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
074/2019 odber kuchynského odpadu Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 INTA s.r.o. 34129863 Iné 27,00 € 17.05.2019 21.05.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
092/2019 odber kuchynského odpadu Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 INTA s.r.o. 34129863 Iné 36,00 € 14.06.2019 18.06.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
117/2019 odber kuchynského odpadu Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 INTA s.r.o. 34129863 Stavebné práce, opravárenské práce 36,00 € 15.07.2019 16.07.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
182/2019 odber kuchynského odpadu Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 INTA s.r.o. 34129863 Iné 18,00 € 22.10.2019 22.10.2019 Jana Polačková riaditeľka školy Faktúra
202/2019 odber kuchynského odpadu Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 INTA s.r.o. 34129863 Iné 27,00 € 14.11.2019 14.11.2019 Jana Polačková riaditeľka školy Faktúra
231/2019 odber kuchynského odpadu Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 INTA s.r.o. 34129863 Iné 27,00 € 12.12.2019 13.12.2019 Jana Polačková riaditeľka školy Faktúra
045/2019 odber zemného plynu - apríl 2019 Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 SPP a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 130,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
014/2019 odber zemného plynu - február 2019 Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 SPP a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 130,00 € 04.02.2019 05.02.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »