036/2019 |
modul do DDS - HF0010 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Vema s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
153,60 € |
13.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
143/2019 |
montážne práce |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
Iné |
117,60 € |
10.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
142/2019 |
montážny materiál k robotu a kotlom |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
Iné |
100,50 € |
10.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
179/2019 |
Nápovedné obrázky k šlabikáru Śtefeková |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. Bratislava |
0017323266 |
Iné |
23,65 € |
18.10.2019 |
|
|
21.10.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
002/01/2019 |
nastavenie vchodových dverí |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
LK-Servis Slovakia s.r.o. |
36583294 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
30,00 € |
15.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
Mgr. Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
011/2019 |
nastavenie vchodových dverí |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
LK-Servis Slovakia s.r.o. |
36583294 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
30,00 € |
21.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
103/2019 |
odber a likvidácia chemikálií |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
FECUPRAL, spol. s r.o. |
36448974 |
Iné |
1 595,88 € |
28.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
019/06/2019 |
odber a likvidácia chemikálií |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
FECUPRAL, spol. s r.o. |
36448974 |
Iné |
1 595,88 € |
07.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
039/2019 |
odber kuchynského odpadu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
18.03.2019 |
|
|
19.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
054/2019 |
odber kuchynského odpadu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
12.04.2019 |
|
|
15.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
020/2019 |
odber kuchynského odpadu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
14.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
004/2019 |
odber kuchynského odpadu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
11.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
074/2019 |
odber kuchynského odpadu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
17.05.2019 |
|
|
21.05.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
092/2019 |
odber kuchynského odpadu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
14.06.2019 |
|
|
18.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
117/2019 |
odber kuchynského odpadu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
36,00 € |
15.07.2019 |
|
|
16.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
182/2019 |
odber kuchynského odpadu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
18,00 € |
22.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
202/2019 |
odber kuchynského odpadu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
14.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
231/2019 |
odber kuchynského odpadu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
12.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
045/2019 |
odber zemného plynu - apríl 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,00 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
014/2019 |
odber zemného plynu - február 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,00 € |
04.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |