Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
148/2019 umývací prostriedok do umývačky riadu Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 GASTRO-SERVIS 32561989 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 85,20 € 16.09.2019 17.09.2019 Jana Polačková riaditeľka školy Faktúra
114/20189 hygienické potreby Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 DUMAR-SK s.r.o. 47468874 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 86,04 € 11.07.2019 15.07.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
024/07/2019 hygienické potreby Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 DUMAR-SK s.r.o. 47468874 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 86,04 € 08.07.2019 15.07.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Objednávka
154/2019 prevádzkovýporiadok a sanitačný program ako súčasť programu ŠJ4 Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 SOFT-GL s.r.o. 36182214 Stavebné práce, opravárenské práce 90,00 € 20.09.2019 24.09.2019 Jana Polačková riaditeľka školy Faktúra
034/092019 prevádzkovýporiadok a sanitačný program ako súčasť programu ŠJ4 Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 SOFT-GL s.r.o. 36182214 Stavebné práce, opravárenské práce 90,00 € 10.09.2019 24.09.2019 Jana Polačková riaditeľka školy Objednávka
234/2019 servisné služby PC Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 247 services, s.r.o. 45944601 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 90,80 € 16.12.2019 17.12.2019 Jana Polačková riaditeľka školy Faktúra
033/2019 školské potreby pre deti v HN Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 DUMAR-SK s.r.o. 47468874 Iné 99,60 € 08.03.2019 11.03.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
004/03/2019 školské potreby pre deti v HN Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 DUMAR-SK s.r.o. 47468874 Iné 99,60 € 01.03.2019 08.03.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Objednávka
142/2019 montážny materiál k robotu a kotlom Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 Iné 100,50 € 10.09.2019 12.09.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
143/2019 montážne práce Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 Iné 117,60 € 10.09.2019 12.09.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
027/2019 Právny kuriér pre školy predplatné 01042019 - 31032020 Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 RAABE odborné nakladateľstvo 35908718 Kultúra, média, tlač 119,00 € 01.03.2019 01.03.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
101/2019 školské tlačivá Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 ŠEVT a.s. 31331131 Kultúra, média, tlač 124,33 € 27.06.2019 02.07.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
013/04/2019 školské tlačivá Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 ŠEVT a.s. 31331131 Kultúra, média, tlač 124,33 € 24.04.2019 02.07.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Objednávka
098/2019 servisné práce Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 MKaTech s.r.o. 45264325 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 126,00 € 24.06.2019 25.06.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
157/2019 kallibrácia teplomerov Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 Ing. Ivan Leško - GAROMA 14383730 Iné 129,60 € 26.09.2019 26.09.2019 Jana Polačková riaditeľka školy Faktúra
035/09/2019 kalibrácia teplomerov Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 Ing. Ivan Leško - GAROMA 14383730 Iné 129,60 € 10.09.2019 26.09.2019 Jana Polačková riaditeľka školy Objednávka
045/2019 odber zemného plynu - apríl 2019 Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 SPP a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 130,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
029/2019 odber zemného plynu - marec 2019 Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 SPP a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 130,00 € 04.03.2019 04.03.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
014/2019 odber zemného plynu - február 2019 Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 SPP a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 130,00 € 04.02.2019 05.02.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
008/2019 odber zemného plynu - január 2019 Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 SPP a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 130,00 € 17.01.2019 30.01.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »