148/2019 |
umývací prostriedok do umývačky riadu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
GASTRO-SERVIS |
32561989 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
85,20 € |
16.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
114/20189 |
hygienické potreby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
86,04 € |
11.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
024/07/2019 |
hygienické potreby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
86,04 € |
08.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
154/2019 |
prevádzkovýporiadok a sanitačný program ako súčasť programu ŠJ4 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
90,00 € |
20.09.2019 |
|
|
24.09.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
034/092019 |
prevádzkovýporiadok a sanitačný program ako súčasť programu ŠJ4 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
90,00 € |
10.09.2019 |
|
|
24.09.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
234/2019 |
servisné služby PC |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
247 services, s.r.o. |
45944601 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
90,80 € |
16.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
033/2019 |
školské potreby pre deti v HN |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
Iné |
99,60 € |
08.03.2019 |
|
|
11.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
004/03/2019 |
školské potreby pre deti v HN |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
Iné |
99,60 € |
01.03.2019 |
|
|
08.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
142/2019 |
montážny materiál k robotu a kotlom |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
Iné |
100,50 € |
10.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
143/2019 |
montážne práce |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
Iné |
117,60 € |
10.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
027/2019 |
Právny kuriér pre školy predplatné 01042019 - 31032020 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
119,00 € |
01.03.2019 |
|
|
01.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
101/2019 |
školské tlačivá |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kultúra, média, tlač |
124,33 € |
27.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
013/04/2019 |
školské tlačivá |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kultúra, média, tlač |
124,33 € |
24.04.2019 |
|
|
02.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
098/2019 |
servisné práce |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
MKaTech s.r.o. |
45264325 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
126,00 € |
24.06.2019 |
|
|
25.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
157/2019 |
kallibrácia teplomerov |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Ing. Ivan Leško - GAROMA |
14383730 |
Iné |
129,60 € |
26.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
035/09/2019 |
kalibrácia teplomerov |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Ing. Ivan Leško - GAROMA |
14383730 |
Iné |
129,60 € |
10.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
045/2019 |
odber zemného plynu - apríl 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,00 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
029/2019 |
odber zemného plynu - marec 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,00 € |
04.03.2019 |
|
|
04.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
014/2019 |
odber zemného plynu - február 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,00 € |
04.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
008/2019 |
odber zemného plynu - január 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,00 € |
17.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |