Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
041/2017 Školské potreby DHN ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 AFIX - Sebőková Eva 32326718 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 83,00 € 17.03.2017 31.03.2017 Faktúra
039/2017 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 12,23 € 16.03.2017 31.03.2017 Faktúra
038/2017 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 368,64 € 09.03.2017 31.03.2017 Faktúra
036/2017 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 58,62 € 08.03.2017 09.03.2017 Faktúra
037/2017 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Benestra, s.r.o. 35795662 Palivá, energie, voda, telefóny 3,76 € 08.03.2017 31.03.2017 Faktúra
033/2017 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 17,00 € 03.03.2017 09.03.2017 Faktúra
034/2017 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 EPC Energy, s.r.o. 44873999 Palivá, energie, voda, telefóny 2 107,12 € 03.03.2017 09.03.2017 Faktúra
035/2017 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 CANTON,spol.s.r.o. 35803916 Nájmy a prenájmy 87,41 € 03.03.2017 09.03.2017 Faktúra
032/2017 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 01.03.2017 09.03.2017 Faktúra
031/2017 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 23,99 € 23.02.2017 09.03.2017 Faktúra
030/2017 čistiace potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BRISTON s.r.o. 45547921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 149,00 € 17.02.2017 09.03.2017 Faktúra
029/2017 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 12,23 € 15.02.2017 09.03.2017 Faktúra
028/2017 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 560,50 € 10.02.2017 10.02.2017 Faktúra
027/2017 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Benestra, s.r.o. 35795662 Palivá, energie, voda, telefóny 9,24 € 09.02.2017 10.02.2017 Faktúra
023/2017 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 17,00 € 07.02.2017 10.02.2017 Faktúra
024/2017 Knihy,časopisi ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RAABE 35908718 Iné 41,45 € 07.02.2017 10.02.2017 Faktúra
025/2017 kancelárske potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 National Pen Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 71,99 € 07.02.2017 10.02.2017 Faktúra
026/2017 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 480,00 € 07.02.2017 10.02.2017 Faktúra
019/2017 Doprava žiakov na LK ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Agh.s.r.o. 36233315 Iné 882,00 € 06.02.2017 10.02.2017 Faktúra
020/2017 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 EPC Energy, s.r.o. 44873999 Palivá, energie, voda, telefóny 2 107,12 € 06.02.2017 10.02.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »