073/2018 |
Oprava strechy |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
LAMI & LAMI, spol.s.r.o. |
44238991 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
06.06.2018 |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
069/2018 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,00 € |
04.06.2018 |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
070/2018 |
Školské tlačivá |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív |
31331131 |
Iné |
255,97 € |
04.06.2018 |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
067/2018 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CANTON,spol.s.r.o. |
35803916 |
Nájmy a prenájmy |
147,85 € |
01.06.2018 |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
068/2018 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.06.2018 |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
066/2018 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CANTON,spol.s.r.o. |
35803916 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
180,00 € |
28.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
065/2018 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kooperativa poisť. |
00585441 |
Iné |
452,73 € |
25.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
061/2018 |
Poplatok za TKO 2018 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
305391 |
Iné |
493,85 € |
14.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
062/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,20 € |
14.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
063/2018 |
Knihy,časopisi |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
TEXTUS s.r.o. |
36682195 |
Iné |
119,70 € |
14.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
059/2018 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
348,79 € |
09.05.2018 |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
060/2018 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
EPC Energy, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 072,83 € |
09.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
058/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,32 € |
07.05.2018 |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
057/2018 |
čistiace potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
251,98 € |
04.05.2018 |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
055/2018 |
Učebné pomôcky |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
MediaDida s.r.o. |
25816616 |
Iné |
125,00 € |
03.05.2018 |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
056/2018 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,00 € |
03.05.2018 |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
054/2018 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.05.2018 |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
053/2018 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
529,92 € |
30.04.2018 |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
051/2018 |
čistiace potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Adlerr, s.r.o. |
36710369 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
563,95 € |
24.04.2018 |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
064/2018 |
Pobyt v ŠvP |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OMAD s.r.o. |
47568704 |
Iné |
3 400,00 € |
23.04.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |