2018/04 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Športová skupina |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
11.01.2018 |
|
|
11.01.2018 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
007/2018 |
Poplatky za serv.alarmu |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RANEX EU, s.r.o. |
50434497 |
Iné |
41,80 € |
09.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
008/2018 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
UNION poisťovňa |
31322051 |
Iné |
250,80 € |
09.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
009/2018 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
EPC Energy, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 072,83 € |
09.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
006/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,97 € |
08.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
005/2018 |
Poradenstvo BOZP |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
05.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
004/2018 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CANTON,spol.s.r.o. |
35803916 |
Nájmy a prenájmy |
79,80 € |
03.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
001/2018 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
002/2018 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
583,68 € |
02.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
003/2018 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
446,72 € |
02.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |