Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4/2020 Objednávame u Vás elektroinštalačné práce - vybudovanie slaboprúdových a silnoprúdových rozvodov v objekte školy ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 CAT Systems s.r.o. 36253243 Stavebné práce, opravárenské práce 2 944,92 € 23.06.2020 23.06.2020 Mgr. Sebőová Renáta riaditeľka školy Objednávka
3/2020 Objednávame u Vás vypracovanie žiadosti do projektu v rámci výzvy s názvom - Národný projekt ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RK Management s.r.o. 52557600 Iné 150,00 € 22.06.2020 22.06.2020 Mgr. Sebőová Renáta riaditeľka školy Objednávka
091/2020 Servisné poplatky alarm ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RANEX EU, s.r.o. 50434497 Stavebné práce, opravárenské práce 41,76 € 19.06.2020 30.07.2020 Faktúra
088/2020 hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 LED ARENA s.r.o. 47355867 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 1 148,40 € 12.06.2020 02.07.2020 Faktúra
089/2020 LED TV LG ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Oskar Rublik 33468915 Iné 649,90 € 12.06.2020 02.07.2020 Faktúra
090/2020 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 47,24 € 12.06.2020 03.07.2020 Faktúra
086/2020 Mesačný poplatok za internet ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovanet, a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15,00 € 11.06.2020 02.07.2020 Faktúra
085/2020 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 74,05 € 08.06.2020 02.07.2020 Faktúra
084/2020 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 Palivá, energie, voda, telefóny 213,59 € 04.06.2020 01.07.2020 Faktúra
082/2020 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 1 983,44 € 03.06.2020 01.07.2020 Faktúra
083/2020 čistiace potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Kovács Barnabáš 30721644 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 239,90 € 03.06.2020 01.07.2020 Faktúra
080/2020 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 105,00 € 02.06.2020 19.06.2020 Faktúra
081/2020 Školské tlačivá ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív 31331131 Iné 183,60 € 02.06.2020 01.07.2020 Faktúra
079/2020 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 01.06.2020 19.06.2020 Faktúra
077/2020 Poistné ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Kooperativa poisť. 00585441 Iné 488,95 € 22.05.2020 19.06.2020 Faktúra
078/2020 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BRISTON s.r.o. 45547921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 245,00 € 22.05.2020 19.06.2020 Faktúra
076/2020 Knihy,časopisi ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RAABE 35908718 Iné 20,00 € 20.05.2020 19.06.2020 Faktúra
075/2020 Školské tlačivá ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ŠEVT a,s, 31331131 Kultúra, média, tlač 95,18 € 15.05.2020 01.06.2020 Faktúra
074/2020 Kontrola a oprava telov.zariadení ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Roman Mesiarik - REVTECH 40538664 Stavebné práce, opravárenské práce 198,58 € 14.05.2020 01.06.2020 Faktúra
073/2020 Oprava kopírovacieho stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 OPC Europe,s.r.o. 52941701 Iné 35,00 € 13.05.2020 01.06.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »