Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
147/2018 Knihy,časopisi ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RAABE 35908718 Iné 41,45 € 14.11.2018 21.11.2018 Faktúra
148/2018 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 17,26 € 16.11.2018 21.11.2018 Faktúra
149/2018 Prečistenie kanalizácie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 AMIV s.r.o. 47590602 Iné 240,00 € 21.11.2018 26.11.2018 Faktúra
150/2018 Aktualizácia programu ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 IVES 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 155,35 € 23.11.2018 05.12.2018 Faktúra
151/2018 aSc rozvrh hodín ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ASC Applied Software C. 31361161 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 63,00 € 26.11.2018 06.12.2018 Faktúra
152/2018 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 03.12.2018 17.12.2018 Faktúra
153/2018 Prečistenie kanalizácie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 AMIV s.r.o. 47590602 Iné 900,00 € 03.12.2018 17.12.2018 Faktúra
154/2018 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 CANTON,spol.s.r.o. 35803916 Nájmy a prenájmy 130,63 € 03.12.2018 17.12.2018 Faktúra
155/2018 Poradenstvo BOZP ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Szeif Barnabás 41106644 Iné 195,00 € 04.12.2018 17.12.2018 Faktúra
156/218 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 12,00 € 04.12.2018 17.12.2018 Faktúra
157/2018 Mesačný poplatok za internet ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RealNet, s.r.o. 36235547 Iné 15,00 € 05.12.2018 17.12.2018 Faktúra
158/2018 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 EPC Energy, s.r.o. 44873999 Palivá, energie, voda, telefóny 2 072,83 € 05.12.2018 17.12.2018 Faktúra
159/2018 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 626,90 € 06.12.2018 17.12.2018 Faktúra
160/2018 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 76,42 € 07.12.2018 17.12.2018 Faktúra
161/2018 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 517,12 € 07.12.2018 17.12.2018 Faktúra
162/2018 UP pre soc.znevýh.prostredie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zoltán Heizer 44110707 Iné 550,00 € 12.12.2018 17.12.2018 Faktúra
163/2018 Kavovar ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 NAY a.s. 35739487 Iné 281,99 € 12.12.2018 17.12.2018 Faktúra
164/2018 náhradný materiál ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Inštala Bertalan 32302827 Iné 338,00 € 14.12.2018 21.12.2018 Faktúra
165/2018 čistiace potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Kovács Barnabáš 30721644 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 587,58 € 14.12.2018 21.12.2018 Faktúra
166/2018 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 17,38 € 14.12.2018 21.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »