Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
021/2024 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 88,85 € 06.02.2024 12.02.2024 Faktúra
022/2024 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 OPC Europe,s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 209,34 € 09.02.2024 12.02.2024 Faktúra
023/2024 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Adlerr, s.r.o. 36710369 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 200,99 € 09.02.2024 12.02.2024 Faktúra
024/224 Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Iné 734,40 € 13.02.2024 05.03.2024 Faktúra
025/2024 Mesačný poplatok za internet ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovanet, a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15,00 € 13.02.2024 05.03.2024 Faktúra
026/2024 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 92,89 € 13.02.2024 05.03.2024 Faktúra
027/2024 Školenie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 NIVAM Iné 150,00 € 13.02.2024 12.03.2024 Faktúra
028/2024 Poistné ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 UNION poisťovňa 31322051 Iné 250,80 € 13.02.2024 13.03.2024 Faktúra
029/2024 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 01.03.2024 08.04.2024 Faktúra
030/2024 Odmena za poskytovanú právnú pomoc ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 AK - JUDr. Ladislav Bohuniczký ml. Právne a konzultačné služby 216,00 € 01.03.2024 08.04.2024 Faktúra
031/2024 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 1 277,48 € 01.03.2024 08.04.2024 Faktúra
032/2024 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 5 631,00 € 04.03.2024 08.04.2024 Faktúra
033/2024 Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Iné 734,40 € 04.03.2024 08.04.2024 Faktúra
034/2024 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 211,00 € 05.03.2024 08.04.2024 Faktúra
035/2024 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 84,97 € 05.03.2024 08.04.2024 Faktúra
036/2024 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZSE Energia, a.s. 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 1 206,70 € 05.03.2024 08.04.2024 Faktúra
037/2024 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 91,69 € 12.03.2024 08.04.2024 Faktúra
037/2024 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 91,69 € 12.03.2024 08.04.2024 Faktúra
038/2024 Všeobecné služby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Tomáš Csörgő - CsT service 47050420 Stavebné práce, opravárenské práce 300,00 € 12.03.2024 08.04.2024 Faktúra
039/2024 Mesačný poplatok za internet ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovanet, a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15,00 € 13.03.2024 08.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 »