156/2020 |
Učebnice |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Iné |
74,28 € |
21.10.2019 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2019/10 |
Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia v objekte školy |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
EL-KT s.r.o. |
46912738 |
Iné |
1 920,00 € |
04.11.2019 |
|
|
04.11.2019 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
164/2019 |
Elektroinštalačné práce |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
EL-KT s.r.o. |
46912738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 920,00 € |
11.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
018/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
EPC Energy, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
04.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/02 |
Prenájom nebytových priestorov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Heizer František |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
02.01.2019 |
|
|
02.01.2019 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
2019/07 |
Prenájom nebytových priestorov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Heizer František |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
28.08.2019 |
|
31.12.2019 |
28.08.2019 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
1/2019 |
Pobyt ( nocľah a 3x strava )počas lyžiarskeho výcviku pre 37 žiakov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
IK GRADE spol.s.r.o. |
36622915 |
Iné |
3 977,50 € |
02.01.2019 |
|
|
02.01.2019 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
021/2019 |
Ubytov.a stravov.žiakov - LK |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
IK GRADE spol.s.r.o. Hotel Biotika |
36622915 |
Iné |
3 977,50 € |
11.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
107/2019 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Imosoft KFT. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
121,76 € |
04.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2019 |
náhradný materiál |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Inštala Bertalan |
32302827 |
Iné |
312,28 € |
19.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
152/2019 |
Aktualizácia programu |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
IVES |
00162957 |
Iné |
155,35 € |
15.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
011/2019 |
Predplatné časop.ŠKOLA 2019 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
JurisDat - Medlen |
11821973 |
Iné |
25,00 € |
23.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
108/2019 |
kancelársky nábytok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
K&J Team,s.r.o. |
47145986 |
Iné |
83,90 € |
05.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
148/2019 |
Ročný poplatok za Virtuálnu knižnicu r.2020 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
Iné |
198,72 € |
08.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
051/2019 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kooperativa poisť. |
00585441 |
Iné |
488,95 € |
05.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
092/2019 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kooperativa poisť. |
00585441 |
Iné |
140,18 € |
24.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
020/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
05.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
036/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
08.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
048/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
04.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
064/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
07.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |