Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
156/2020 Učebnice ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Distribučná agentúra AD REM 11782889 Iné 74,28 € 21.10.2019 26.11.2020 Faktúra
2019/10 Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia v objekte školy ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 EL-KT s.r.o. 46912738 Iné 1 920,00 € 04.11.2019 04.11.2019 Mgr. Sebőová Renáta riaditeľka školy Objednávka
164/2019 Elektroinštalačné práce ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 EL-KT s.r.o. 46912738 Stavebné práce, opravárenské práce 1 920,00 € 11.12.2019 20.12.2019 Faktúra
018/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 EPC Energy, s.r.o. 44873999 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 04.02.2019 14.02.2019 Faktúra
2019/02 Prenájom nebytových priestorov ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Heizer František Nájmy a prenájmy 0,00 € 02.01.2019 02.01.2019 Mgr. Sebőová Renáta riaditeľka školy Zmluva
2019/07 Prenájom nebytových priestorov ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Heizer František Nájmy a prenájmy 0,00 € 28.08.2019 31.12.2019 28.08.2019 Mgr. Sebőová Renáta riaditeľka školy Zmluva
1/2019 Pobyt ( nocľah a 3x strava )počas lyžiarskeho výcviku pre 37 žiakov ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 IK GRADE spol.s.r.o. 36622915 Iné 3 977,50 € 02.01.2019 02.01.2019 Mgr. Sebőová Renáta riaditeľka školy Objednávka
021/2019 Ubytov.a stravov.žiakov - LK ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 IK GRADE spol.s.r.o. Hotel Biotika 36622915 Iné 3 977,50 € 11.02.2019 14.02.2019 Faktúra
107/2019 kancelárske potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Imosoft KFT. Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 121,76 € 04.09.2019 12.09.2019 Faktúra
172/2019 náhradný materiál ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Inštala Bertalan 32302827 Iné 312,28 € 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
152/2019 Aktualizácia programu ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 IVES 00162957 Iné 155,35 € 15.11.2019 28.11.2019 Faktúra
011/2019 Predplatné časop.ŠKOLA 2019 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 JurisDat - Medlen 11821973 Iné 25,00 € 23.01.2019 14.02.2019 Faktúra
108/2019 kancelársky nábytok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 K&J Team,s.r.o. 47145986 Iné 83,90 € 05.09.2019 12.09.2019 Faktúra
148/2019 Ročný poplatok za Virtuálnu knižnicu r.2020 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOMENSKY s.r.o. 43908977 Iné 198,72 € 08.11.2019 28.11.2019 Faktúra
051/2019 Poistné ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Kooperativa poisť. 00585441 Iné 488,95 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
092/2019 Poistné ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Kooperativa poisť. 00585441 Iné 140,18 € 24.07.2019 23.08.2019 Faktúra
020/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 05.02.2019 14.02.2019 Faktúra
036/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 08.03.2019 25.03.2019 Faktúra
048/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 04.04.2019 30.04.2019 Faktúra
064/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 07.05.2019 10.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »