046/2019 |
Odborn.prehl.a oprava telov.zariadení |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
175,20 € |
03.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
010/2019 |
vrecká do vysácača |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Rublik Oskar |
33468915 |
Iné |
16,90 € |
21.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
142/2019 |
Školské tlačivá |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a,s, |
31331131 |
Iné |
87,12 € |
04.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
149/2019 |
Komplexná školská agenda |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a,s, |
31331131 |
Iné |
418,00 € |
11.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
061/2019 |
Školské tlačivá |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív |
31331131 |
Iné |
234,64 € |
06.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019 |
Školské tlačivá |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív |
31331131 |
Iné |
91,64 € |
23.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
012/2019 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
482,56 € |
01.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
026/2019 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
390,40 € |
22.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
044/2019 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
509,44 € |
01.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
056/2019 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
467,20 € |
02.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
077/2019 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
541,44 € |
05.06.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
086/2019 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
400,64 € |
03.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2019 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
634,48 € |
04.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
146/2019 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
634,48 € |
08.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
157/2019 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
552,86 € |
29.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
176/2019 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
338,80 € |
20.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
019/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,56 € |
05.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
004/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,56 € |
07.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
034/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,56 € |
06.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
052/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,56 € |
08.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |