Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
027/2024 Školenie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 NIVAM Iné 150,00 € 13.02.2024 12.03.2024 Faktúra
004/2023 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 OPC Europe,s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 173,87 € 11.01.2024 12.02.2024 Faktúra
022/2024 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 OPC Europe,s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 209,34 € 09.02.2024 12.02.2024 Faktúra
041/2024 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 OPC Europe,s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 173,54 € 13.03.2024 08.04.2024 Faktúra
041/2024 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 OPC Europe,s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 173,54 € 13.03.2024 08.04.2024 Faktúra
064/2024 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 OPC Europe,s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 168,73 € 12.04.2024 09.05.2024 Faktúra
006/2024 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 91,69 € 12.01.2024 12.02.2024 Faktúra
026/2024 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 92,89 € 13.02.2024 05.03.2024 Faktúra
037/2024 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 91,69 € 12.03.2024 08.04.2024 Faktúra
037/2024 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 91,69 € 12.03.2024 08.04.2024 Faktúra
063/2024 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 92,89 € 12.04.2024 09.05.2024 Faktúra
056/2024 Servisné poplatky alarm ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RANEX EU, s.r.o. 50434497 Iné 79,20 € 03.04.2024 09.05.2024 Faktúra
069/2024 Odborn.prehl.a oprava telov.zariadení ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Roman Mesiarik - REVTECH 40538664 Stavebné práce, opravárenské práce 186,65 € 19.04.2024 09.05.2024 Faktúra
061/2024 tlačivá ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív 31331131 Iné 252,67 € 08.04.2024 09.05.2024 Faktúra
050/2024 Hračky ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Škola.sk, s.r.o. 50293893 Iné 1 254,70 € 25.03.2024 18.04.2024 Faktúra
047/2024 interierové vybavenie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školex s.r.o. 31396763 Iné 2 600,88 € 18.03.2024 15.04.2024 Faktúra
014/2024 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 1 142,70 € 01.02.2024 12.02.2024 Faktúra
031/2024 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 1 277,48 € 01.03.2024 08.04.2024 Faktúra
052/2024 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 808,68 € 27.03.2024 18.04.2024 Faktúra
008/2024 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 1,09 € 16.01.2024 12.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 »