081/2019 |
Servisné poplatky alarm |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RANEX EU, s.r.o. |
50434497 |
Iné |
41,76 € |
01.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2019 |
Servisné poplatky alarm |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RANEX EU, s.r.o. |
50434497 |
Iné |
54,96 € |
30.09.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
134/2019 |
Servisné poplatky alarm |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RANEX EU, s.r.o. |
50434497 |
Iné |
625,20 € |
15.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
174/2019 |
Servisné poplatky alarm |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RANEX EU, s.r.o. |
50434497 |
Iné |
41,76 € |
17.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
041/2019 |
Školské potreby DHN |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AFIX - Sebőková Eva |
32326718 |
Iné |
49,80 € |
21.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2019 |
Školské potreby DHN |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AFIX - Sebőková Eva |
32326718 |
Iné |
49,80 € |
10.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
061/2019 |
Školské tlačivá |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív |
31331131 |
Iné |
234,64 € |
06.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019 |
Školské tlačivá |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív |
31331131 |
Iné |
91,64 € |
23.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
142/2019 |
Školské tlačivá |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a,s, |
31331131 |
Iné |
87,12 € |
04.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2019 |
Spracovanie dokumentácie Pracovného poriadku, Organizačného poriadku podľa nového zákona a preškolenie zamestnancov |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OVES-EDU s.r.o. |
51783177 |
Iné |
1 200,00 € |
06.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
136/2019 |
Spracovanie dokumentácie Pracovného poriadku, Organizačného poriadku podľa nového zákona a preškolenie zamestnancov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OVES-EDU s.r.o. |
51783177 |
Iné |
1 200,00 € |
15.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
019/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,56 € |
05.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
007/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,24 € |
14.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
004/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,56 € |
07.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
025/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,32 € |
14.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
034/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,56 € |
06.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
037/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,84 € |
15.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
052/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,56 € |
08.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
053/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,56 € |
15.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
063/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,80 € |
06.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |