Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
058/2019 Učebné pomôcky ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 STIEFEL EUROCART 31360513 Iné 274,00 € 03.05.2019 10.05.2019 Faktúra
065/2019 Učebné pomôcky ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Publicom, s.r.o. 36337897 Iné 198,50 € 10.05.2019 30.05.2019 Faktúra
118/2019 Učebné pomôcky ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Oskar Rublik 33468915 Iné 239,69 € 23.09.2019 07.10.2019 Faktúra
175/2019 Učebné pomôcky ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zoltán Heizer 44110707 Iné 99,00 € 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
021/2019 Ubytov.a stravov.žiakov - LK ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 IK GRADE spol.s.r.o. Hotel Biotika 36622915 Iné 3 977,50 € 11.02.2019 14.02.2019 Faktúra
140/2019 Tričká s logom školy ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Cránené dielne s.r.o. 45506434 Iné 1 066,57 € 28.10.2019 05.11.2019 Faktúra
5/2019 Traktorová kosačka CubCadet L T2 NR92 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Oskar Rublik 33468915 Iné 1 650,00 € 20.05.2019 20.05.2019 Mgr. Sebőová Renáta riaditeľka školy Objednávka
069/2019 Traktorová kosačka CubCadet L T2 NR92 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Oskar Rublik 33468915 Iné 1 650,00 € 30.05.2019 25.06.2019 Faktúra
023/2019 Tonery a farby do tlač. ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zoltán Heizer 44110707 Iné 196,00 € 12.02.2019 14.02.2019 Faktúra
084/2019 Tonery a farby do tlač. ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 121,00 € 03.07.2019 01.08.2019 Faktúra
019/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 75,56 € 05.02.2019 14.02.2019 Faktúra
007/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 16,24 € 14.01.2019 14.02.2019 Faktúra
004/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 75,56 € 07.01.2019 14.02.2019 Faktúra
025/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 17,32 € 14.02.2019 15.03.2019 Faktúra
034/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 75,56 € 06.03.2019 25.03.2019 Faktúra
037/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 16,84 € 15.03.2019 25.03.2019 Faktúra
052/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 75,56 € 08.04.2019 30.04.2019 Faktúra
053/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 17,56 € 15.04.2019 30.04.2019 Faktúra
063/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 75,80 € 06.05.2019 10.05.2019 Faktúra
067/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 16,96 € 13.05.2019 30.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »