147/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
08.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
160/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
03.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
005/2019 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
UNION poisťovňa |
31322051 |
Iné |
250,80 € |
11.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
051/2019 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kooperativa poisť. |
00585441 |
Iné |
488,95 € |
05.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
092/2019 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kooperativa poisť. |
00585441 |
Iné |
140,18 € |
24.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019 |
Pobyt ( ubytovanie a stravovanie ) Škola v prírode pre 20 žiakov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Včielka - včelárske združenie Poiplia |
37963520 |
Iné |
2 000,00 € |
26.02.2019 |
|
|
26.02.2019 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
068/2019 |
Pobyt ( ubytovanie a stravovanie ) Škola v prírode |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Včielka - včelárske združenie Poiplia |
37963520 |
Iné |
2 000,00 € |
28.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019 |
Pobyt ( nocľah a 3x strava )počas lyžiarskeho výcviku pre 37 žiakov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
IK GRADE spol.s.r.o. |
36622915 |
Iné |
3 977,50 € |
02.01.2019 |
|
|
02.01.2019 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
017/2019 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
04.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
008/2019 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
16.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
030/2019 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
04.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
045/2019 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
02.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
060/2019 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
06.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
076/2019 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
05.06.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
082/2019 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
01.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
094/2019 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
05.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2019 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
05.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
126/2019 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
02.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
143/2019 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
159/2019 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
03.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |