171/2019 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
715,39 € |
18.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2019 |
náhradný materiál |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Inštala Bertalan |
32302827 |
Iné |
312,28 € |
19.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
173/2019 |
Prečistenie kanalizácie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
250,00 € |
19.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
175/2019 |
Učebné pomôcky |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
99,00 € |
19.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
176/2019 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
338,80 € |
20.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |