157/2020 |
Hygienické a dezinfekčné potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
408,00 € |
21.10.2019 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020 |
Učebnice |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPN . Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
Iné |
780,40 € |
21.10.2019 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2019 |
Kontrola a oprava hasiacích prístrojov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
18048455 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
430,68 € |
25.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
139/2019 |
Žalúzie s montážou |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BM-PLAST spol.s.r.o. |
36280186 |
Iné |
1 284,00 € |
25.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019 |
Dotyková obrazovka so stojanom - BenQ LCD RM5501K 55"/10-point touch/HDMI |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
2 650,00 € |
25.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
140/2019 |
Tričká s logom školy |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Cránené dielne s.r.o. |
45506434 |
Iné |
1 066,57 € |
28.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/11 |
Prenájom nebytových priestorov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Nagy Iván |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
28.10.2019 |
03.11.2019 |
31.12.2019 |
28.10.2019 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
141/2019 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
04.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
142/2019 |
Školské tlačivá |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a,s, |
31331131 |
Iné |
87,12 € |
04.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/10 |
Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia v objekte školy |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
EL-KT s.r.o. |
46912738 |
Iné |
1 920,00 € |
04.11.2019 |
|
|
04.11.2019 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
143/2019 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/12 |
Prenájom nebytových priestorov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Tóthová Hajnalka |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
06.11.2019 |
08.11.2019 |
31.12.2019 |
06.11.2019 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
144/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,34 € |
06.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
145/2019 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
590,86 € |
06.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
146/2019 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
634,48 € |
08.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
147/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
08.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
148/2019 |
Ročný poplatok za Virtuálnu knižnicu r.2020 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
Iné |
198,72 € |
08.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
149/2019 |
Komplexná školská agenda |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a,s, |
31331131 |
Iné |
418,00 € |
11.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
150/2019 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
13.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
151/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,20 € |
13.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |