185/2020 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,00 € |
02.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2020 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 983,44 € |
03.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2020 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
31,49 € |
04.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
189/2020 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
314,16 € |
04.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
190/2020 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
91,06 € |
07.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2020 |
náhradný materiál |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
Iné |
124,87 € |
10.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
192/2020 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kovács Barnabáš |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
294,52 € |
11.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
193/2020 |
náhradný materiál |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Inštala Bertalan |
32302827 |
Iné |
309,40 € |
11.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
194/2020 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,40 € |
11.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
195/2020 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
11.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
196/2020 |
Servisné poplatky alarm |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RANEX EU, s.r.o. |
50434497 |
Iné |
41,76 € |
14.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
197/2020 |
Hračky do ŠKD |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
DaRay, s.r.o. |
47849592 |
Iné |
504,16 € |
14.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
198/2020 |
Koordinácia projektu |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RK Management s.r.o. |
52557600 |
Iné |
100,00 € |
15.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
199/2020 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AFIX - Sebőková Eva |
32326718 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
701,10 € |
15.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200/2020 |
Učebné pomôcky |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
STIEFEL EUROCART |
31360513 |
Iné |
386,00 € |
17.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201/2020 |
Učebné pomôcky |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Ing.Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia |
53231414 |
Iné |
268,76 € |
17.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202/2020 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
360,36 € |
18.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
203/2020 |
Učebné pomôcky |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
TEXTUS s.r.o. |
36682195 |
Iné |
269,55 € |
18.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
204/2020 |
maliarske práce |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AT-T decor & stav s.r.o. |
53061268 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 800,00 € |
18.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |