Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
150/2019 Mesačný poplatok za internet ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovanet, a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15,00 € 13.11.2019 28.11.2019 Faktúra
151/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 45,20 € 13.11.2019 28.11.2019 Faktúra
152/2019 Aktualizácia programu ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 IVES 00162957 Iné 155,35 € 15.11.2019 28.11.2019 Faktúra
153/2019 Prednáška o finančnej gramotnosti ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Res Nummária s.r.o. 52658988 Iné 192,00 € 22.11.2019 28.11.2019 Faktúra
154/2019 Dotyková obrazovka so stojanom ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zoltán Heizer 44110707 Iné 2 700,00 € 22.11.2019 28.11.2019 Faktúra
155/2019 kancelárske potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 221,00 € 22.11.2019 28.11.2019 Faktúra
156/2019 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 C-Service, s.r.o. 45681627 Nájmy a prenájmy 38,35 € 22.11.2019 28.11.2019 Faktúra
9/2019 Dotyková obrazovka so stojanom - BenQ LCD RM5501K 55"/10-point touch/HDMI ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zoltán Heizer 44110707 Iné 2 650,00 € 25.10.2019 25.10.2019 Mgr. Sebőová Renáta riaditeľka školy Objednávka
174/2019 Servisné poplatky alarm ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RANEX EU, s.r.o. 50434497 Iné 41,76 € 17.12.2019 20.12.2019 Faktúra
2019/10 Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia v objekte školy ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 EL-KT s.r.o. 46912738 Iné 1 920,00 € 04.11.2019 04.11.2019 Mgr. Sebőová Renáta riaditeľka školy Objednávka
157/2019 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 552,86 € 29.11.2019 20.12.2019 Faktúra
158/2019 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 02.12.2019 20.12.2019 Faktúra
159/2019 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 47,00 € 03.12.2019 20.12.2019 Faktúra
160/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 03.12.2019 20.12.2019 Faktúra
161/2019 Knihy,časopisi ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RAABE 35908718 Iné 41,75 € 06.12.2019 20.12.2019 Faktúra
162/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 61,38 € 09.12.2019 20.12.2019 Faktúra
163/2019 Mesačný poplatok za internet ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovanet, a.s. 35954612 Iné 15,00 € 11.12.2019 20.12.2019 Faktúra
164/2019 Elektroinštalačné práce ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 EL-KT s.r.o. 46912738 Stavebné práce, opravárenské práce 1 920,00 € 11.12.2019 20.12.2019 Faktúra
165/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 47,60 € 13.12.2019 20.12.2019 Faktúra
166/2019 náhradný materiál ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Agromarket Gabčíkovo s.r.o. 50418921 Iné 40,89 € 13.12.2019 20.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »