093/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,39 € |
03.08.2018 |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
160/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,42 € |
07.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
130/2018 |
elektron.ohrievač |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Rublik Oskar |
33468915 |
Iné |
79,80 € |
12.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
004/2018 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CANTON,spol.s.r.o. |
35803916 |
Nájmy a prenájmy |
79,80 € |
03.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
014/2018 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CANTON,spol.s.r.o. |
35803916 |
Nájmy a prenájmy |
83,11 € |
30.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
044/2018 |
Servisné poplatky |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
85,00 € |
06.04.2018 |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
080/2018 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CANTON,spol.s.r.o. |
35803916 |
Nájmy a prenájmy |
88,64 € |
29.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2018 |
čistiace potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
100,00 € |
02.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
086/2018 |
Školské tlačivá |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív |
31331131 |
Iné |
104,71 € |
09.07.2018 |
|
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2018 |
Servisné poplatky alarm |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RANEX EU, s.r.o. |
50434497 |
Iné |
113,76 € |
01.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
043/2018 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
114,50 € |
06.04.2018 |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
027/2018 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CANTON,spol.s.r.o. |
35803916 |
Nájmy a prenájmy |
116,56 € |
01.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
063/2018 |
Knihy,časopisi |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
TEXTUS s.r.o. |
36682195 |
Iné |
119,70 € |
14.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2018 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CANTON,spol.s.r.o. |
35803916 |
Nájmy a prenájmy |
121,18 € |
01.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
055/2018 |
Učebné pomôcky |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
MediaDida s.r.o. |
25816616 |
Iné |
125,00 € |
03.05.2018 |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
037/2018 |
Elektrická energia vyúčt.od 1.1.2017 do 31.12.2017 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
EPC Energy, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
127,25 € |
04.04.2018 |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
110/2018 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kooperativa poisť. |
00585441 |
Iné |
129,80 € |
13.09.2018 |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
039/2018 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CANTON,spol.s.r.o. |
35803916 |
Nájmy a prenájmy |
129,82 € |
04.04.2018 |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
154/2018 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CANTON,spol.s.r.o. |
35803916 |
Nájmy a prenájmy |
130,63 € |
03.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
133/2018 |
Vdelávanie pedagógov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zväz maďarských pedagógov na SR |
17314348 |
Iné |
140,00 € |
15.10.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |