Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
6/2019 Interaktívna tabuťa SET: TT-Board 80 Pro+DX881ST + WallMount Next 1200 + Soundbar ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1 490,00 € 05.09.2019 05.09.2019 Mgr. Sebőová Renáta riaditeľka školy Objednávka
121/2019 Interaktívna tabuťa SET: TT-Board 80 Pro+DX881ST + WallMount Next 1200 + Soundbar ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zoltán Heizer 44110707 Iné 1 490,00 € 27.09.2019 07.10.2019 Faktúra
024/2019 Doprava žiakov na LK ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Agh.s.r.o. 36233315 Iné 1 572,50 € 14.02.2019 14.02.2019 Faktúra
2/2019 Osobná doprava autobusom pre žiakov lyžiarskeho výcvyku ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Agh.s.r.o. 36233315 Iné 1 572,50 € 02.01.2019 02.01.2019 Mgr. Sebőová Renáta riaditeľka školy Objednávka
5/2019 Traktorová kosačka CubCadet L T2 NR92 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Oskar Rublik 33468915 Iné 1 650,00 € 20.05.2019 20.05.2019 Mgr. Sebőová Renáta riaditeľka školy Objednávka
069/2019 Traktorová kosačka CubCadet L T2 NR92 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Oskar Rublik 33468915 Iné 1 650,00 € 30.05.2019 25.06.2019 Faktúra
2019/10 Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia v objekte školy ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 EL-KT s.r.o. 46912738 Iné 1 920,00 € 04.11.2019 04.11.2019 Mgr. Sebőová Renáta riaditeľka školy Objednávka
164/2019 Elektroinštalačné práce ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 EL-KT s.r.o. 46912738 Stavebné práce, opravárenské práce 1 920,00 € 11.12.2019 20.12.2019 Faktúra
4/2019 Pobyt ( ubytovanie a stravovanie ) Škola v prírode pre 20 žiakov ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Včielka - včelárske združenie Poiplia 37963520 Iné 2 000,00 € 26.02.2019 26.02.2019 Mgr. Sebőová Renáta riaditeľka školy Objednávka
068/2019 Pobyt ( ubytovanie a stravovanie ) Škola v prírode ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Včielka - včelárske združenie Poiplia 37963520 Iné 2 000,00 € 28.05.2019 30.05.2019 Faktúra
020/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 05.02.2019 14.02.2019 Faktúra
018/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 EPC Energy, s.r.o. 44873999 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 04.02.2019 14.02.2019 Faktúra
036/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 08.03.2019 25.03.2019 Faktúra
048/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 04.04.2019 30.04.2019 Faktúra
064/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 07.05.2019 10.05.2019 Faktúra
089/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 08.07.2019 01.08.2019 Faktúra
096/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 06.08.2019 23.08.2019 Faktúra
111/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 09.09.2019 12.09.2019 Faktúra
129/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 08.10.2019 05.11.2019 Faktúra
147/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 08.11.2019 28.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »