041/2019 |
Školské potreby DHN |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AFIX - Sebőková Eva |
32326718 |
Iné |
49,80 € |
21.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
080/2019 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AFIX - Sebőková Eva |
32326718 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
224,55 € |
28.06.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2019 |
Školské potreby DHN |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AFIX - Sebőková Eva |
32326718 |
Iné |
49,80 € |
10.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2019 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AFIX - Sebőková Eva |
32326718 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
526,07 € |
18.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
024/2019 |
Doprava žiakov na LK |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Agh.s.r.o. |
36233315 |
Iné |
1 572,50 € |
14.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019 |
Osobná doprava autobusom pre žiakov lyžiarskeho výcvyku |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Agh.s.r.o. |
36233315 |
Iné |
1 572,50 € |
02.01.2019 |
|
|
02.01.2019 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
166/2019 |
náhradný materiál |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
Iné |
40,89 € |
13.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
040/2019 |
Prečistenie kanalizácie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,00 € |
20.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
042/2019 |
Prečistenie kanalizácie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
25.03.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
173/2019 |
Prečistenie kanalizácie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
250,00 € |
19.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
153/2020 |
Prečistenie kanalizácie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
250,00 € |
14.10.2019 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2019 |
Objednávame u Vás žalúzie s montážou. |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BM-PLAST spol.s.r.o. |
36280186 |
Iné |
1 248,00 € |
10.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
139/2019 |
Žalúzie s montážou |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BM-PLAST spol.s.r.o. |
36280186 |
Iné |
1 284,00 € |
25.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
200,98 € |
26.02.2019 |
|
|
26.02.2019 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
066/2019 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
272,98 € |
13.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
125/2019 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
323,95 € |
02.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
157/2020 |
Hygienické a dezinfekčné potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
408,00 € |
21.10.2019 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
022/2019 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
756,07 € |
11.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
006/2018 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
615,43 € |
11.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
033/2019 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
596,72 € |
06.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |