040/2019 |
Prečistenie kanalizácie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,00 € |
20.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
042/2019 |
Prečistenie kanalizácie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
25.03.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
046/2019 |
Odborn.prehl.a oprava telov.zariadení |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
175,20 € |
03.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
138/2019 |
Kontrola a oprava hasiacích prístrojov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
18048455 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
430,68 € |
25.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
164/2019 |
Elektroinštalačné práce |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
EL-KT s.r.o. |
46912738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 920,00 € |
11.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
173/2019 |
Prečistenie kanalizácie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
250,00 € |
19.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
153/2020 |
Prečistenie kanalizácie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
250,00 € |
14.10.2019 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
059/2019 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RealNet, s.r.o. |
36235547 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
06.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
074/2019 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RealNet, s.r.o. |
36235547 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
04.06.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
091/2019 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
11.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
099/2019 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
10.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019 |
Interaktívna tabuťa SET: TT-Board 80 Pro+DX881ST + WallMount Next 1200 + Soundbar |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 490,00 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
119/2019 |
Webhosting |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Webnode AG |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
190,35 € |
23.09.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
133/2019 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
10.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
150/2019 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
13.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
022/2019 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
756,07 € |
11.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
020/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
05.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
019/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,56 € |
05.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
018/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
EPC Energy, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
04.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
017/2019 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
04.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |