Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
153/2020 Prečistenie kanalizácie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 AMIV s.r.o. 47590602 Stavebné práce, opravárenské práce 250,00 € 14.10.2019 26.11.2020 Faktúra
154/2020 interierové vybavenie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Möbelix SK s.r.o. 35903414 Iné 136,80 € 18.10.2019 26.11.2020 Faktúra
155/2020 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 OPC Europe,s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 37,88 € 21.10.2019 26.11.2020 Faktúra
156/2020 Učebnice ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Distribučná agentúra AD REM 11782889 Iné 74,28 € 21.10.2019 26.11.2020 Faktúra
157/2020 Hygienické a dezinfekčné potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BRISTON s.r.o. 45547921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 408,00 € 21.10.2019 26.11.2020 Faktúra
158/2020 Učebnice ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPN . Mladé letá, s.r.o. 31333176 Iné 780,40 € 21.10.2019 26.11.2020 Faktúra
087/2020 Knihy,časopisi ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RAABE 35908718 Iné 41,75 € 12.06.2019 02.07.2020 Faktúra
176/2019 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 338,80 € 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
174/2019 Servisné poplatky alarm ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RANEX EU, s.r.o. 50434497 Iné 41,76 € 17.12.2019 20.12.2019 Faktúra
157/2019 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 552,86 € 29.11.2019 20.12.2019 Faktúra
158/2019 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 02.12.2019 20.12.2019 Faktúra
159/2019 Plyn ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 47,00 € 03.12.2019 20.12.2019 Faktúra
160/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 03.12.2019 20.12.2019 Faktúra
161/2019 Knihy,časopisi ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RAABE 35908718 Iné 41,75 € 06.12.2019 20.12.2019 Faktúra
162/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 61,38 € 09.12.2019 20.12.2019 Faktúra
163/2019 Mesačný poplatok za internet ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovanet, a.s. 35954612 Iné 15,00 € 11.12.2019 20.12.2019 Faktúra
164/2019 Elektroinštalačné práce ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 EL-KT s.r.o. 46912738 Stavebné práce, opravárenské práce 1 920,00 € 11.12.2019 20.12.2019 Faktúra
165/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 47,60 € 13.12.2019 20.12.2019 Faktúra
166/2019 náhradný materiál ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Agromarket Gabčíkovo s.r.o. 50418921 Iné 40,89 € 13.12.2019 20.12.2019 Faktúra
167/2019 Mes.prenájom kop.stroja ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 C-Service, s.r.o. 45681627 Nájmy a prenájmy 45,85 € 16.12.2019 20.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »