171/2018 |
Servisné poplatky alarm |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RANEX EU, s.r.o. |
50434497 |
Iné |
41,76 € |
27.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2018 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
385,28 € |
20.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2018 |
Komplexná školská agenda |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a,s, |
31331131 |
Iné |
388,00 € |
20.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2018 |
Spracovanie dokumentácie OOÚ |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OVES EDU-CONSULTANT s.r.o. |
51948273 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 € |
17.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2018 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AFIX - Sebőková Eva |
32326718 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
327,95 € |
17.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
166/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,38 € |
14.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2018 |
čistiace potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kovács Barnabáš |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
587,58 € |
14.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2018 |
náhradný materiál |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Inštala Bertalan |
32302827 |
Iné |
338,00 € |
14.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
163/2018 |
Kavovar |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
NAY a.s. |
35739487 |
Iné |
281,99 € |
12.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2018 |
UP pre soc.znevýh.prostredie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
550,00 € |
12.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2018 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
517,12 € |
07.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
160/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,42 € |
07.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2018 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
626,90 € |
06.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
EPC Energy, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 072,83 € |
05.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
157/2018 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RealNet, s.r.o. |
36235547 |
Iné |
15,00 € |
05.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
156/218 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,00 € |
04.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
155/2018 |
Poradenstvo BOZP |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
04.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
154/2018 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CANTON,spol.s.r.o. |
35803916 |
Nájmy a prenájmy |
130,63 € |
03.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
153/2018 |
Prečistenie kanalizácie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Iné |
900,00 € |
03.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
152/2018 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
03.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |