Faktúra č. 010/2024

Obstarávateľ
  • Názov: ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola
  • IČO: 36086584
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
  • Číslo faktúry: 010/2024
  • Popis fakturovaného plnenia: Plyn záloha
  • Dátum doručenia: 23.01.2024
  • Celková hodnota: 5 631,00 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2024
  • Poznámka: