Faktúra č. 072/2019

Obstarávateľ
  • Názov: ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola
  • IČO: 36086584
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 072/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: náhradný materiál
  • Dátum doručenia: 11.06.2019
  • Celková hodnota: 229,00 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2019
  • Poznámka: