Faktúra č. 0000394874

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ Farského
  • IČO: 17054281
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
  • Číslo faktúry: 0000394874
  • Popis fakturovaného plnenia: mobilné služby
  • Dátum doručenia: 10.03.2014
  • Celková hodnota: 269,66 € (s DPH)
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2014
  • Poznámka: