Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: 0000394874
- Popis fakturovaného plnenia: mobilné služby
- Dátum doručenia: 10.03.2014
- Celková hodnota: 269,66 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 18.03.2014
- Poznámka: