4592065727 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
736,17 € |
19.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240082 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ČAMAJ Ján s.r.o. |
46040595 |
Iné |
904,75 € |
19.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9242430223 |
opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
356,71 € |
19.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9242430224 |
opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
20,01 € |
19.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4592065729 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 864,19 € |
19.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/0169 |
technická kontrola vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PAKAVOZ s.r.o. |
36644153 |
Iné |
70,00 € |
19.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8100000175 |
nájom - Červená Skala |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Správa národného parku Muránska planina |
54435439 |
Nájmy a prenájmy |
125,00 € |
19.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241196 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICEL s.r.o. |
36628816 |
Iné |
620,27 € |
19.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3240191 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 707,20 € |
19.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20241197 |
školenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
Iné |
78,00 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
. |
|
Objednávka |
190344565 |
kancelárske potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tibor Varga TSV Papier |
32629494 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
132,74 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20241193 |
príslušenstvo k zvodniciam |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
10 068,00 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
. |
|
Objednávka |
20241202 |
obaľovaná zmes AC 11 a AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
8 718,00 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
. |
|
Objednávka |
20241196 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
13 374,00 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
. |
|
Objednávka |
20241195 |
kotva SR |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DADO stavebniny |
34788905 |
Iné |
190,00 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
. |
|
Objednávka |
20241053 |
oprava sypacej nadstavby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
9 918,00 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
. |
|
Objednávka |
20241209 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16 200,00 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
. |
|
Objednávka |
4592065726 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
649,96 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20241223 |
oprava dverí |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marián Moravčík |
46042482 |
Iné |
436,00 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
. |
|
Objednávka |
9242432989 |
dodávka a distribúcia elektriny - opravná faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-15,56 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |