OF2230804 |
kamenivo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PK Metrostav a.s. |
35697814 |
Iné |
1 476,71 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OF20231274 |
servisná oprava krovinorezu STIHL |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PILEXIT s.r.o. |
47392258 |
Iné |
182,30 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OF20231070 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PILEXIT s.r.o. |
47392258 |
Iné |
175,10 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OF20230790 |
náhradné diely na krovinorezy a motorové píly |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PILEXIT s.r.o. |
47392258 |
Iné |
679,32 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OF20230604 |
náhradné diely na krovinorezy a motorové píly |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PILEXIT s.r.o. |
47392258 |
Iné |
100,70 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OF20230422 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PILEXIT s.r.o. |
47392258 |
Iné |
106,80 € |
04.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OF20230293 |
oprava železničného priecestia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SVOMA, s. r. o. |
36622796 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 350,00 € |
22.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OF20230288 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PILEXIT s.r.o. |
47392258 |
Iné |
174,32 € |
04.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
OF20230265 |
pokládka asfaltovej zmesi |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SVOMA, s. r. o. |
36622796 |
Iné |
2 350,00 € |
24.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OF20230249 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Karol Šipikal |
41413601 |
Iné |
2 925,00 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
OF20230202 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Karol Šipikal |
41413601 |
Iné |
655,20 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OF20230195 |
oprava bodovej závady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SVOMA, s. r. o. |
36622796 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 300,00 € |
31.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OF20230184 |
oprava závady na ceste |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SVOMA, s. r. o. |
36622796 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 150,00 € |
10.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OF20230171 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PILEXIT s.r.o. |
47392258 |
Iné |
284,40 € |
06.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
OF20230114 |
pokládka asfaltovej zmesi |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SVOMA, s. r. o. |
36622796 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 350,00 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OF20230030 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Karol Šipikal |
41413601 |
Iné |
1 260,00 € |
21.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
OF20230026 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Karol Šipikal |
41413601 |
Iné |
2 745,00 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
OF20230015 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Karol Šipikal |
41413601 |
Iné |
3 322,50 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
OF/23/0690 |
kamenivo 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kameňolom Sokolec s.r.o. |
36023574 |
Iné |
55 657,18 € |
22.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OF/23/0587 |
kamenivo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kameňolom Sokolec s.r.o. |
36023574 |
Iné |
535,75 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |