SPF23414169 |
kancelársky nábytok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 257,60 € |
23.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
SPF23412476 |
kancelársky kontajner |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
394,80 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
SPF23412080 |
pevný stôl |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
240,00 € |
19.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
SPF23411024 |
kancelársky nábytok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
1 777,20 € |
20.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
SPF23409116 - vyúčtovacia FA |
kancelársky nábytok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
-566,40 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
SPDZ23261022-daňový doklad k prijatej platbe |
kancelársky nábytok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
566,40 € |
29.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
SP223201119 - zálohová FA |
magnetická tabuľa, vešiak, kontajner |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
566,40 € |
27.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
SK6223030299 |
palivová nádrž |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
435,61 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
SK6223030290 |
pracovné osvetlenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
InterCars s.r.o. |
35938111 |
Iné |
122,09 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
SK6223026038 |
motorček stieračov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
InterCars s.r.o. |
35938111 |
Iné |
98,32 € |
16.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
SK6223026037 |
oceľový ráfik |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
InterCars s.r.o. |
35938111 |
Iné |
840,67 € |
16.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
SK6223024268 |
disky kolesa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
552,00 € |
10.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
SK6223023687 |
nabíjačka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
126,00 € |
23.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
SK6123035387 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
138,08 € |
05.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
SK6123035288 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
420,34 € |
29.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
SIVV23120116 |
voda stolová pramenitá Eurowater 18,9 l |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VERY GOODIES SK s.r.o. |
35730625 |
Iné |
127,20 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
SIVV23120008 |
voda stolová pramenitá Eurowater 18,9 l |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VERY GOODIES SK s.r.o. |
35730625 |
Iné |
76,32 € |
07.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
SIVV2311051 |
voda stolová pramenitá Eurowater 18,9 l |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VERY GOODIES SK s.r.o. |
35730625 |
Iné |
82,68 € |
14.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
SIVV23100011 |
voda stolová pramenitá Eurowater 18,9 l |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VERY GOODIES SK s.r.o. |
35730625 |
Iné |
82,68 € |
09.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
SIVV23090028 |
voda stolová pramenitá Eurowater 18,9 l |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VERY GOODIES SK s.r.o. |
35730625 |
Iné |
82,68 € |
14.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |