9230293454 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 377,01 € |
11.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
9230279558 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
107,06 € |
11.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2023003 |
taška na notebook, USB kľúče |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
Iné |
161,04 € |
11.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
1123001163 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 065,36 € |
12.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
1123001164 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
83,67 € |
12.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
1123001162 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 519,30 € |
12.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
1123001161 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 426,66 € |
12.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
1123001160 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 139,47 € |
12.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
1123001159 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
995,88 € |
12.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
3132223008 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
8,09 € |
12.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
20230065 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Róbert Trnovec - TERRA SLOVENSKO |
33286710 |
Iné |
351,73 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
5922030229 |
mzdové centrum - ročný prístup |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
Iné |
402,00 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
20230064 |
studená asfaltová zmes |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
10 560,00 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
202203185 |
diagnostika a oprava GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
Iné |
555,12 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
20230067 |
oprava elektroinštalácie vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS-SK, s.r.o. |
36621323 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
60,48 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
1442610245 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
37,01 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
20230061 |
oprava vozidla MAN |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s. r. o. |
36021091 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
902,35 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Objednávka |
1442610246 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
70,37 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
1442610254 |
dielenský spotrebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
374,89 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
22110694 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOSTAV DETVA s.r.o. |
36647250 |
Iné |
6 750,00 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |