20230068 |
sada trubiek výfuku |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MIA PARTS s.r.o. |
47428147 |
Nájmy a prenájmy |
1 194,43 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230037 |
olejová nádržka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Roman Belák |
33759952 |
Iné |
60,10 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023070 |
farba na VDZ, balotina, riedidlo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AxaltaPaint Services s.r.o. |
47170026 |
Iné |
1 273,79 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
223002678 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
T a M trans spedition, s. r. o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34 035,01 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OF20230114 |
pokládka asfaltovej zmesi |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SVOMA, s. r. o. |
36622796 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 350,00 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
223002577 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
T a M trans spedition, s. r. o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19 773,22 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023 |
revízia elektroinštalácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Szollos Ondrej |
30662648 |
Iné |
740,00 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023 |
odstránenie závad po revízii elektriky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Szollos Ondrej |
30662648 |
Iné |
380,00 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023 |
revízia elektriny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Szollos Ondrej |
30662648 |
Iné |
2 070,00 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023 |
vyčistenie rozvádzačov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Szollos Ondrej |
30662648 |
Iné |
225,00 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202301074 |
servis GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATAcar s.r.o. |
36650811 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
653,28 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202300707 |
nože Y 100x40x8/14x30 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
398,11 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2230009036 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
42,71 € |
12.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2230008750 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
42,71 € |
12.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2230008682 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
41,41 € |
12.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2230008658 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
41,41 € |
12.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2230008657 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
41,41 € |
12.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023350914 |
servisná prehliadka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
1. DMS s.r.o. |
36021091 |
Iné |
1 492,93 € |
16.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
232023 |
revízia elektroinštalácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Kliment - ELKSTAV |
50351010 |
Iné |
493,99 € |
16.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230006716 |
technické plyny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
166,08 € |
16.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |