| 424069 |
primalex |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
J - STAV s.r.o. |
31588468 |
Iné |
82,40 € |
25.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 25 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Staré Hory |
00313831 |
Iné |
130,81 € |
25.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| FV2446100444 |
farby a riedidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chemolak, a.s. |
31411851 |
Iné |
1 227,32 € |
25.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442682080 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
31,42 € |
25.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442682081 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
13,66 € |
25.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442682075 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
63,37 € |
25.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100102 |
emulzia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
11 227,50 € |
25.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024052 |
oprava dverí |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marián Moravčík |
46042482 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
436,00 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100105 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
1 812,48 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 500240944 |
tryska emulzie TURBO |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
247,59 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24201292 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 430,18 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2543402 |
pranie a prenájom rohoží |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
Iné |
165,66 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100104 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
269,04 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100103 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
198,24 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100106 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
240,72 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442681840 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
11,23 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 1620098860/2024 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
mesto Hnúšťa |
00318744 |
Iné |
910,97 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9242709689 |
elektrická energia - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-241,15 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9242709690 |
elektrická energia - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
-44,26 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241274 |
náhradné diely na Hidromek |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS-SK, s.r.o. |
36621323 |
Iné |
222,72 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
. |
|
Objednávka |