Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20240958 oprava Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 STABO s.r.o. 31620582 Stavebné práce, opravárenské práce 3 643,81 € 27.03.2024 02.04.2024 . Objednávka
20240959 náhradné diely Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 HIT Slovensko s. r. o. 36253308 Iné 371,35 € 27.03.2024 02.04.2024 . Objednávka
20240942 obaľovaná drva AC 8 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Colas Slovakia 31651402 Iné 5 112,00 € 27.03.2024 02.04.2024 . Objednávka
20240941 dopravné značenie Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Doprastav, a. s. 31333320 Iné 178,68 € 27.03.2024 08.04.2024 . Objednávka
20240974 pneumatiky Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Monika Knošková, PK-PNEU 40444601 Iné 306,72 € 27.03.2024 08.04.2024 . Objednávka
20240935 dielenská chémia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 BERNER s. r. o. 36647527 Iné 65,44 € 27.03.2024 08.04.2024 . Objednávka
20240933 spotrebný materiál Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 BERNER s. r. o. 36647527 Iné 112,40 € 27.03.2024 08.04.2024 . Objednávka
20240899 výmena pier ZN - Iveco Trakker Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KURTA s.r.o. 31592490 Iné 1 920,00 € 27.03.2024 08.04.2024 . Objednávka
2024/016 odborné prehliadky Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 GAS 111, s. r. o. 36345141 Stavebné práce, opravárenské práce 266,52 € 27.03.2024 09.04.2024 Faktúra
20240044 žeriav na prekládku korieb Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 SC ZAMKON s.r.o. 3606513 Iné 84,00 € 26.03.2024 26.03.2024 Faktúra
2230075150 vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 3,88 € 26.03.2024 27.03.2024 Faktúra
2230075149 vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 5,99 € 26.03.2024 27.03.2024 Faktúra
2230075148 vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 5,56 € 26.03.2024 27.03.2024 Faktúra
2230075146 vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 21,12 € 26.03.2024 27.03.2024 Faktúra
2230075145 vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 18,31 € 26.03.2024 27.03.2024 Faktúra
2230075138 vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 12,18 € 26.03.2024 27.03.2024 Faktúra
2230075156 vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 40,12 € 26.03.2024 27.03.2024 Faktúra
2230075155 vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Stavebné práce, opravárenské práce 22,75 € 26.03.2024 27.03.2024 Faktúra
1240404681 navýšenie mýta Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Národná dialničná spoločnosť, a. s. 35919001 Iné 50,00 € 26.03.2024 27.03.2024 Faktúra
č. 2320400061/2024 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Mesto Veľký Krtíš 00319651 Iné 1 716,00 € 26.03.2024 27.03.2024 Faktúra