Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2230070209 prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Iné 15,64 € 05.03.2024 05.03.2024 Faktúra
2230070193 prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 17,99 € 05.03.2024 05.03.2024 Faktúra
2230070212 prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 20,06 € 05.03.2024 05.03.2024 Faktúra
2230070211 prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 6,07 € 05.03.2024 05.03.2024 Faktúra
2230070210 prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 8,12 € 05.03.2024 05.03.2024 Faktúra
2230070202 prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 37,56 € 05.03.2024 05.03.2024 Faktúra
2230070201 prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 36,24 € 05.03.2024 05.03.2024 Faktúra
2230070217 prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 40,10 € 05.03.2024 05.03.2024 Faktúra
2230070205 prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 305,82 € 05.03.2024 05.03.2024 Faktúra
2230070199 prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 8,10 € 05.03.2024 05.03.2024 Faktúra
2230070198 prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 29,75 € 05.03.2024 05.03.2024 Faktúra
2230070197 prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 104,76 € 05.03.2024 05.03.2024 Faktúra
8746954690 zemný plyn Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 Iné 1 075,00 € 05.03.2024 06.03.2024 Faktúra
8746954687 zemný plyn Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 Iné 484,00 € 05.03.2024 06.03.2024 Faktúra
8746954695 zemný plyn Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 Iné 178,00 € 05.03.2024 06.03.2024 Faktúra
8746954683 zemný plyn Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 352,00 € 05.03.2024 06.03.2024 Faktúra
8746954685 zemný plyn Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 505,00 € 05.03.2024 06.03.2024 Faktúra
8746954684 zemný plyn Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 2 709,00 € 05.03.2024 06.03.2024 Faktúra
20240052VFA zber triedeného odpadu Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Technické služby mesta Nová Baňa 00185221 Iné 60,00 € 05.03.2024 06.03.2024 Faktúra
240100150 náhradné diely na vozidlá Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 AG - METAL s.r.o. 31593445 Iné 783,69 € 05.03.2024 06.03.2024 Faktúra