Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2240074540 vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Iné 9,74 € 26.03.2025 01.04.2025 Faktúra
2240074547 vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Iné 29,02 € 26.03.2025 01.04.2025 Faktúra
2240074549 vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Iné 18,94 € 26.03.2025 01.04.2025 Faktúra
101250020 výkon práce dočasne pridelených zamestnancov Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 Poľnohospodárske družstvo Senohrad 00210064 Iné 2 260,13 € 26.03.2025 02.04.2025 Faktúra
2240074556 prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 39,27 € 26.03.2025 03.04.2025 Faktúra
2240074554 prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 27,53 € 26.03.2025 03.04.2025 Faktúra
2240074553 prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 15,15 € 26.03.2025 03.04.2025 Faktúra
2240074552 prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 25,94 € 26.03.2025 03.04.2025 Faktúra
2240074551 prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 137,53 € 26.03.2025 03.04.2025 Faktúra
2240074550 prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 66,24 € 26.03.2025 03.04.2025 Faktúra
2240074546 prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 20,21 € 26.03.2025 03.04.2025 Faktúra
2240074545 prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 14,33 € 26.03.2025 03.04.2025 Faktúra
2240074544 prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 25,12 € 26.03.2025 03.04.2025 Faktúra
2240074543 prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 8,82 € 26.03.2025 03.04.2025 Faktúra
2240074542 prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 13,15 € 26.03.2025 03.04.2025 Faktúra
2240074541 prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 14,82 € 26.03.2025 03.04.2025 Faktúra
2240074535 prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 13,36 € 26.03.2025 03.04.2025 Faktúra
2240074533 prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 19,30 € 26.03.2025 03.04.2025 Faktúra
2240074532 prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. 31338551 Nájmy a prenájmy 279,92 € 26.03.2025 03.04.2025 Faktúra
2500208233 vyúčtovacia faktúra - žiadosť o vydanie stanoviska Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 Iné 0,00 € 25.03.2025 25.03.2025 Faktúra