ZU 0000214188 |
ubytovanie - školenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
Iné |
221,20 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZQQDRYTZE2 |
reklama na facebooku |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
Kultúra, média, tlač |
10,00 € |
16.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Z24950793 |
zálohová FA - online kniha Nový Zákonník práce v praxi |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
Iné |
262,20 € |
29.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Z012024082 |
školenie - ročné zúčtovanie preddavkov na daň r.2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MAXIM s.r.o. |
47529474 |
Iné |
285,60 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
VT12401255 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
206,40 € |
09.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
VT12401253 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
3 077,21 € |
09.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
VT12401062 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
637,18 € |
25.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
VT12400966 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
477,60 € |
07.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
VS č. 3310302924 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Krupina |
00320056 |
Iné |
2 238,13 € |
08.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
VFZ240127 |
soľ tabletovaná |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Vrták - PREZAM |
33996369 |
Iné |
597,86 € |
07.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
VFZ240082 |
vodoinštalačný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Vrták - PREZAM |
33996369 |
Iné |
113,16 € |
12.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
VFZ240007 |
vodoinštalačný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Vrták - PREZAM |
33996369 |
Iné |
1 134,31 € |
22.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
VFZ240001 |
wc sedatko |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Vrták - PREZAM |
33996369 |
Iné |
21,15 € |
12.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
VF2024002 |
rekonštrukcia sociálneho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ondrej Santoris |
48068721 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 884,90 € |
26.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
V 0204/2023 |
upratovacie práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Eva Grendelová |
43405959 |
Iné |
371,94 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
V 0053/2024 |
upratovacie práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Eva Grendelová |
43405959 |
Iné |
371,94 € |
09.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
V 0039/2024 |
upratovacie práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Eva Grendelová |
43405959 |
Iné |
371,94 € |
10.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
V 0024/2024 |
upratovacie práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Eva Grendelová |
43405959 |
Iné |
371,94 € |
06.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
V 0009/2024 |
upratovacie práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Eva Grendelová |
43405959 |
Iné |
371,94 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
Spoločné rozhodnutie k daniam č. 072612/2024 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Rimavská Sobota |
00319031 |
Iné |
7 929,84 € |
26.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |