5613105199 |
servis umývacieho stola |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
Iné |
357,44 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3240216 |
diagnostika a oprava poruchy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Iné |
513,85 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
401017447 |
oceľové kotvy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOODCOTE GROUP a.s |
31364951 |
Iné |
9,14 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2240005456 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
33,04 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240005457 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
26,29 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240005450 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
5,56 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240005449 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
6,83 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240005448 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
7,91 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240005446 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
22,55 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240005445 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
13,56 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
224005439 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
11,81 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240104173 |
kladivo búracie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
Iné |
1 139,23 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2413010473 |
debniace tvárnice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. |
31592872 |
Iné |
72,64 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240599 |
poklop |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RONDOM ZaZ s.r.o. |
31573312 |
Iné |
93,60 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3115240924 |
vývoz odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
33,00 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0715240062 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
4 660,20 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0715240061 |
obaľovaná zmes AC 11 a AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
2 845,75 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0715240060 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
1 123,20 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0715240058 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
1 459,80 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2124230551 |
diagnostika a oprava poruchy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Iné |
571,80 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2124230550 |
výmena štartra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Iné |
590,11 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2124230552 |
oprava bŕzd |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Iné |
1 350,24 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
22404023 |
spätné zrkadlo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS-SK, s.r.o. |
36621323 |
Iné |
97,20 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2404010222 |
stavebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. |
31592872 |
Iné |
1 611,78 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
SPF24417591 |
lekárnička s náplňou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
154,40 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
Rozhodnutie č. 673 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Kriváň |
00320048 |
Iné |
426,20 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3240214 |
oprava zámku dverí vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
360,00 € |
26.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0715240059 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
3 232,80 € |
26.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6632241483 |
nespotrebované poistné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
31,96 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6632241758 |
nespotrebované poistné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
5,63 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |