20074/24 |
elektrocentrála |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
twd SK, s.r.o. |
48185621 |
Iné |
1 163,50 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1240005400 |
kyslík, acetylén |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Nájmy a prenájmy |
166,08 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2240005441 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
40,75 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2240005435 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
2,34 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5010198537 |
štrkodrva, frakcia 2/5 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
31651518 |
Iné |
640,69 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
073 2400237 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RBR Betón, a. s. - betonáreň |
36672572 |
Iné |
254,40 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5613105199 |
servis umývacieho stola |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
Iné |
357,44 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3240216 |
diagnostika a oprava poruchy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Iné |
513,85 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
401017447 |
oceľové kotvy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOODCOTE GROUP a.s |
31364951 |
Iné |
9,14 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2240005456 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
33,04 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240005457 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
26,29 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240005450 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
5,56 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240005449 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
6,83 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240005448 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
7,91 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240005446 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
22,55 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240005445 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
13,56 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
224005439 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
11,81 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240005434 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
29,74 € |
29.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240005463 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
24,28 € |
29.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240005437 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
6,89 € |
29.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240005438 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
11,48 € |
29.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240005451 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
11,90 € |
29.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240027 |
náhradné diely na píly a krovinorezy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Roman Belák |
33759952 |
Iné |
121,84 € |
29.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV20240303 |
demontáž IR brány |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIGNAL - CODE s.r.o. |
45697515 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
746,40 € |
29.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV20240303 |
demontáž IR brány |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIGNAL - CODE s.r.o. |
45697515 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
746,40 € |
29.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24201311 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14 857,42 € |
29.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
500240965 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 230,86 € |
29.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5010187836 |
kamenivo 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
31651518 |
Iné |
7 546,50 € |
29.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5010187744 |
kamenivo 2/5 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
31651518 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 155,72 € |
29.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1442682800 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
134,00 € |
29.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |