FO3661/23 |
pečiatky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Grapp CZ s.r.o. |
26805413 |
Iné |
137,28 € |
07.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
5303684040 |
anténny zosilovač Tesla GSM+LTE |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
Iné |
174,20 € |
23.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2300002 |
výroba hadice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MASTERFLEX ČESKO s.r.o. |
27970205 |
Iné |
420,93 € |
16.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
230003 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MASTERFLEX ČESKO s.r.o. |
27970205 |
Iné |
1 258,37 € |
16.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2300004 |
výroba hadice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MASTERFLEX ČESKO s.r.o. |
27970205 |
Iné |
579,18 € |
16.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2300005 |
výroba hadice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MASTERFLEX ČESKO s.r.o. |
27970205 |
Iné |
1 046,04 € |
16.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2300416 |
hadice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MASTERFLEX ČESKO s.r.o. |
27970205 |
Iné |
606,40 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300417 |
hadice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MASTERFLEX ČESKO s.r.o. |
27970205 |
Iné |
695,36 € |
03.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300432 |
streetmaster KKS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MASTERFLEX ČESKO s.r.o. |
27970205 |
Iné |
606,40 € |
18.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10/11/2023 |
havarijná oprava benkaloru |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Jozef Budáč-Elmonta |
30210216 |
Iné |
465,80 € |
10.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
14/12/2023 |
elektroinštalačné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Jozef Budáč-Elmonta |
30210216 |
Iné |
996,70 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3100101113 |
podpora a udržiavanie dochádzkového systému |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
APIS SPOL. s.r.o. |
30222575 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
108,00 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
3100102293 |
podpora a udržiavanie dochádzkového systému |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
APIS SPOL. s.r.o. |
30222575 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
108,00 € |
01.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
3100103543 |
podpora a udržiavanie dochádzkového systému |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
APIS SPOL. s.r.o. |
30222575 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
108,00 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
3100104673 |
priebežná podpora |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
APIS SPOL. s.r.o. |
30222575 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
108,00 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3100105403 |
oprava snímača |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
APIS SPOL. s.r.o. |
30222575 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
300,00 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3100106023 |
priebežná podpora |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
APIS SPOL. s.r.o. |
30222575 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
108,00 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3100107153 |
priebežná podpora |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
APIS SPOL. s.r.o. |
30222575 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
108,00 € |
11.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3100108853 |
dochádzkový systém |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
APIS SPOL. s.r.o. |
30222575 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 433,60 € |
04.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3100112703 |
dochádzková karta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
APIS SPOL. s.r.o. |
30222575 |
Iné |
168,00 € |
27.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100004 |
emulzia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
330,00 € |
30.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2023100008 |
emulzia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
330,00 € |
30.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2023100009 |
bitu mix cold |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
1 650,00 € |
30.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2023100010 |
emulzia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
990,00 € |
30.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2023100012 |
emulzia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
660,00 € |
30.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2023100013 |
bitu mix cold |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
1 650,00 € |
30.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2023100005 |
emulzia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
660,00 € |
30.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2023100011 |
studená asfaltová zmes |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
330,00 € |
30.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2023100007 |
studená asfaltová zmes |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
330,00 € |
30.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2023100006 |
studená asfaltová zmes |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
2 310,00 € |
30.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |