102023004 |
výrub drevín |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LESY TISOVNÍKY - ZVSL |
00629529 |
Iné |
2 862,00 € |
16.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
9 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Lieskovec |
00647861 |
Iné |
645,00 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
OULIES/156/2023 |
poplatok za znečistenie ovzdušia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Lieskovec |
00647861 |
Iné |
10,00 € |
24.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
13 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Lieskovec |
00647861 |
Iné |
245,64 € |
25.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1704000098 |
nájomné za rok 2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Lieskovec |
00647861 |
Nájmy a prenájmy |
4 147,77 € |
19.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Rozhodnutie č. 59 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Slovenské Kľačany |
00649406 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
120,00 € |
16.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
59 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Slovenské Kľačany |
00649406 |
Iné |
120,00 € |
16.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
28 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Slovenské Kľačany |
00649406 |
Iné |
89,84 € |
28.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
239 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Ladomerská Vieska |
00652199 |
Iné |
1 400,00 € |
16.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
10 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Ladomerská Vieska |
00652199 |
Iné |
2 928,31 € |
25.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2023041 |
členský príspevok ročný |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
Iné |
1 000,00 € |
04.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ASE0004528/2023 |
výstražné cestné svetlo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hoppline Ktf. |
01090999961 |
Iné |
43,90 € |
15.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ASE0004541/2023 |
výstražné cestné svetlo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hoppline Ktf. |
01090999961 |
Iné |
49,00 € |
15.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ASE0004534/2023 |
výstražné cestné svetlo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hoppline Ktf. |
01090999961 |
Iné |
43,90 € |
15.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF22344 |
kombinované kladivo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
OSCOM TRADING s.r.o. |
03336093 |
Iné |
140,83 € |
09.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
901320317 - zálohová FA |
akumulátor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
OSCOM TRADING s.r.o. |
03336093 |
Iné |
69,85 € |
28.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA20230163 |
ubytovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Prosper Elektra a.s. |
05277965 |
Iné |
212,75 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/016 |
oprava zametacej kefy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Michal Markovič |
10772847 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 010,40 € |
22.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2023/037 |
kartáče valcové na traktor oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Michal Markovič |
10772847 |
Iné |
1 010,40 € |
31.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/039 |
oprava kief |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Michal Markovič |
10772847 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
505,20 € |
13.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/058 |
metla na traktorový zametač |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Michal Markovič |
10772847 |
Iné |
801,60 € |
11.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23129 |
baner na MDD |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Milan Benko - EUROKONTAKT |
10837311 |
Kultúra, média, tlač |
30,00 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23223 |
Baner, montáž a osadenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Milan Benko - EUROKONTAKT |
10837311 |
Kultúra, média, tlač |
1 963,20 € |
18.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
04/2023 |
revízia elektroinštalácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ELKSTAV - market, Kliment Július |
10837531 |
Iné |
893,65 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
06/2023 |
revízia elektroinštalácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ELKSTAV - market, Kliment Július |
10837531 |
Iné |
983,81 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
430450 |
oprava snímača |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Ján Chovanec |
10871390 |
Iné |
144,90 € |
23.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
430753 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Ján Chovanec |
10871390 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
26,10 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2023 |
revízia elektroinštalácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ján Fónod |
10915753 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
60,00 € |
31.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023 |
OP a OS elektrického zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ján Fónod |
10915753 |
Iné |
200,00 € |
12.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2200853 |
prenájom montážnej plošiny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Milan Násali ELMOUR |
10917152 |
Iné |
66,00 € |
12.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |