OF20230202 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Karol Šipikal |
41413601 |
Iné |
655,20 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OF20230195 |
oprava bodovej závady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SVOMA, s. r. o. |
36622796 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 300,00 € |
31.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OF20230184 |
oprava závady na ceste |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SVOMA, s. r. o. |
36622796 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 150,00 € |
10.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OF20230171 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PILEXIT s.r.o. |
47392258 |
Iné |
284,40 € |
06.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
OF20230114 |
pokládka asfaltovej zmesi |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SVOMA, s. r. o. |
36622796 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 350,00 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OF20230030 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Karol Šipikal |
41413601 |
Iné |
1 260,00 € |
21.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
OF20230026 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Karol Šipikal |
41413601 |
Iné |
2 745,00 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
OF20230015 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Karol Šipikal |
41413601 |
Iné |
3 322,50 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
OF/23/0690 |
kamenivo 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kameňolom Sokolec s.r.o. |
36023574 |
Iné |
55 657,18 € |
22.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OF/23/0587 |
kamenivo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kameňolom Sokolec s.r.o. |
36023574 |
Iné |
535,75 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OF/23/0567 |
kamenivo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kameňolom Sokolec s.r.o. |
36023574 |
Iné |
2 343,24 € |
03.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OF/23/04960 |
lomový kameň netriedený, kamenivo 8-16, kamenivo 0-63 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kameňolom Sokolec s.r.o. |
36023574 |
Iné |
477,18 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OF/23/0425 |
kamenivo 63/125 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kameňolom Sokolec s.r.o. |
36023574 |
Iné |
326,95 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OF/23/0368 |
kamenivo 63/125 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kameňolom Sokolec s.r.o. |
36023574 |
Iné |
160,74 € |
17.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OF/23/0329 |
kamenivo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kameňolom Sokolec s.r.o. |
36023574 |
Iné |
558,65 € |
02.08.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
OF/23/0301 |
kamenivo, lomový kameň |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kameňolom Sokolec s.r.o. |
36023574 |
Iné |
631,16 € |
19.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
OF/23/0248 |
kamenivo 32/63 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kameňolom Sokolec s.r.o. |
36023574 |
Iné |
226,96 € |
19.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OF/23/0215 |
lomový kameň netriedený, kamenivo 32-63 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kameňolom Sokolec s.r.o. |
36023574 |
Iné |
335,47 € |
05.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OF/23/0182 |
lomový kameň |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kameňolom Sokolec s.r.o. |
36023574 |
Iné |
211,76 € |
17.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OF/23/0152 |
lomový kameň triedený |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kameňolom Sokolec s.r.o. |
36023574 |
Iné |
269,30 € |
04.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Odberné miesto č. 4101553296 |
zálohové platby zemného plynu pre rok 2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
7 140,00 € |
12.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
Odberné miesto č. 4101457894 |
zálohové platby zemného plynu pre rok 2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20 724,00 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
Odberné miesto č. 4100039997 |
zálohové platby zemného plynu pre rok 2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56 340,00 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
Odberné miesto č. 4100039940 |
zálohové platby zemného plynu pre rok 2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
33 408,00 € |
12.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
Odberné miesto č. 4100039449 |
zálohové platby zemného plynu pre rok 2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 780,00 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
Odberné miesto č. 4100039444 |
zálohové platby zemného plynu pre rok 2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
99 828,00 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
Odberné miesto č. 4100037753 |
zálohové platby zemného plynu pre rok 2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
13 044,00 € |
12.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
Odberné miesto č. 4100035887 |
zálohové platby zemného plynu pre rok 2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81 396,00 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
Odberné miesto č. 4100035133 |
zálohové platby zemného plynu pre rok 2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43 752,00 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
O2300075 |
hutný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
CEFA s.r.o. |
47951419 |
Iné |
239,96 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |