10230686 |
servisné práce PC techniky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inova Logic s.r.o. |
47820888 |
Iné |
297,60 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23279 |
enviromentálne služby 12/2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ENVI s.r.o. |
36751448 |
Iné |
1 140,00 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8680274261 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Nájmy a prenájmy |
51,36 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8680274455 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Nájmy a prenájmy |
120,48 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
236062137 |
STK a EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
St.Te.Ko. spol. s r. o. |
36039195 |
Iné |
386,00 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
40EZ/38/12/2023 |
dvere |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Merkury Market Slovakia |
36501891 |
Iné |
813,72 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231153245 |
studená asfaltová zmes |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
527,33 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4724001184 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
473,96 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1124000159 |
stravné lístky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 169,28 € |
05.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1124000160 |
stravné lístky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
389,76 € |
05.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1124000161 |
stravné lístky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 564,95 € |
05.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1124000162 |
stravné lístky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
2 096,44 € |
05.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1124000163 |
stravné lístky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
3 442,88 € |
05.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1124000164 |
stravné lístky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
3 094,46 € |
05.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1124000164 |
stravné lístky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 925,18 € |
05.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1124000166 |
stravné lístky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 594,48 € |
05.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2472304604 |
oprava vozidla Mercedes-Benz |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Motor-Car BB, s. r. o. |
36643947 |
Iné |
191,52 € |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2472304602 |
oprava vozidla Mercedes-Benz |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Motor-Car BB, s. r. o. |
36643947 |
Iné |
4 381,09 € |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240600009 |
laminovacie fólie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
Iné |
121,20 € |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
249004 |
šneky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
2 076,00 € |
05.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
249001 |
skrutky a matice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Rudolf Gajdošík - ŠTART |
33331740 |
Iné |
62,40 € |
05.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12023240 |
čistenie kanalizácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ADAM KRTKO s.r.o. |
46355979 |
Iné |
360,00 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23318 |
projektová dokumentácia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ECO-LOGIC s.r.o. |
45401454 |
Iné |
6 000,00 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240002 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MIA PARTS s.r.o. |
47428147 |
Iné |
482,26 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240001 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MIA PARTS s.r.o. |
47428147 |
Iné |
932,92 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24200024 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14 421,00 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
500240601 |
brity |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
765,60 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230825 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Monika Knošková, PK-PNEU |
40444601 |
Iné |
311,10 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1072330940 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
5 150,63 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1072330937 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
756,84 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |