240100006 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
18,12 € |
12.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2230062537 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
18,16 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2230070196 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
18,16 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2230062557 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
18,22 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
91214296 |
oleje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
18,28 € |
24.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2230075145 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
18,31 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3131240903 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
18,33 € |
01.03.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2230062547 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
18,42 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2230075140 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
18,54 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1442667037 |
náradie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
18,95 € |
18.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2000234 |
čidlo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TS MOTORY spol. s r. o. |
31575994 |
Iné |
19,43 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
401014896 |
stavebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOODCOTE GROUP a.s |
31364951 |
Iné |
19,99 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
Rozhodnutie č. 28 |
poplatok za komunálne odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Dedinky |
00328171 |
Iné |
20,00 € |
09.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9242430224 |
opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
20,01 € |
19.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2230070212 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
20,06 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
P1/2024/101 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
20,10 € |
12.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
P1/2024/3020 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
20,10 € |
29.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2230075143 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
20,14 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2230062558 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
20,17 € |
29.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF0008 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RAJJAN, s.r.o. |
44018002 |
Iné |
20,40 € |
05.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1442676827 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
20,40 € |
18.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2230064283 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
20,45 € |
07.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2241044292 |
dodávka vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,90 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2241060239 |
Vodné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,90 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9241029256 |
elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,98 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2230075146 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
21,12 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
VFZ240001 |
wc sedatko |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Vrták - PREZAM |
33996369 |
Iné |
21,15 € |
12.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1442675458 |
sprej na póly batérie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
21,17 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3132240341 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
21,22 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3312400645 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BZENEX BMP s.r.o. |
36776459 |
Iné |
21,44 € |
17.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |