9240224417 |
vyúčtovanie el.energie 1-12/2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-214,21 € |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9240223119 |
vyúčtovanie el.energie 1-12/2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 033,48 € |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9240223121 |
vyúčtovanie el.energie 1-12/2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-1 997,58 € |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9240254582 |
vyúčtovanie el.energie 1-12/2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 632,42 € |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9240254594 |
vyúčtovanie el.energie 1-12/2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,36 € |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9240254596 |
vyúčtovanie el.energie 1-12/2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-1 154,97 € |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9240254598 |
vyúčtovanie el.energie 1-12/2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,05 € |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9240254601 |
vyúčtovanie el.energie 1-12/2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-449,92 € |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9240254603 |
vyúčtovanie el.energie 1-12/2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-380,32 € |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9240248878 |
vyúčtovanie el.energie 1-12/2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,09 € |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9240224429 |
vyúčtovanie el.energie 1-12/2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-150,40 € |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9240224427 |
vyúčtovanie el.energie 1-12/2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-30,22 € |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9240224425 |
vyúčtovanie el.energie 1-12/2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
258,21 € |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9240224423 |
vyúčtovanie el.energie 1-12/2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
596,44 € |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2901387167 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
3 366,00 € |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1124001483 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 464,55 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1124001484 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 748,02 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1124001485 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 340,54 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1124001486 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
773,61 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1124001487 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
324,80 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1124001488 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 777,54 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1124001489 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
2 108,25 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2472304604 |
oprava vozidla Mercedes-Benz |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Motor-Car BB, s. r. o. |
36643947 |
Iné |
191,52 € |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2472304602 |
oprava vozidla Mercedes-Benz |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Motor-Car BB, s. r. o. |
36643947 |
Iné |
4 381,09 € |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1072330935 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
355,20 € |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1072330936 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
235,68 € |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1072330939 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
3 193,08 € |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024024 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
41 531,62 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004 |
tonery |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
Iné |
316,80 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3624006480 |
ohrievač vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
Iné |
185,90 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |