4591805313 |
čerpanie PHM na KK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
614,00 € |
20.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
4591805314 |
čerpanie PHM na KK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 181,33 € |
20.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
4591805316 |
čerpanie PHM na KK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 769,61 € |
20.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
223000083 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15 055,55 € |
20.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2023016 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
10 219,68 € |
20.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2023021 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
10 745,09 € |
20.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
8688484818 |
zemný plyn za január |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
565,00 € |
19.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
8688484820 |
zemný plyn za január |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 695,00 € |
19.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
8688484822 |
zemný plyn za január |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 783,00 € |
19.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
8688484823 |
zemný plyn za január |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 727,00 € |
19.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
8688484821 |
zemný plyn za január |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
491,00 € |
19.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
8688484815 |
zemný plyn za január |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 646,00 € |
19.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
8688484816 |
zemný plyn za január |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
1 087,00 € |
19.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
8688484819 |
zemný plyn za január |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
2 784,00 € |
19.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
8688484824 |
zemný plyn za január |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
595,00 € |
19.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
4591805318 |
čerpanie PHM na KK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,58 € |
20.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
4591805317 |
čerpanie PHM na KK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
272,94 € |
20.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
1442611327 |
spojovací materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
33,60 € |
19.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
230004 |
vrecia na odpad |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mária Dendišová - NEED |
34620745 |
Iné |
463,00 € |
20.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2023023 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
39 895,09 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
P1/2023/739 |
čistiace a hygienické potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
2 844,28 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2123230055 |
oprava MV |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Iné |
929,29 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
20230006 |
práce žeriavom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SC ZAMKON s.r.o. |
36006513 |
Iné |
84,00 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2023009 |
odvoz a likvidácia odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOPOL PREŠOV s.r.o. |
31698549 |
Iné |
1 072,88 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2220063203 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
12,10 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2220063204 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
22,55 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2220063208 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
48,16 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2220063209 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
28,13 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2220063210 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
25,14 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2220063211 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
17,21 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |