227/2024-2446785 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
180,61 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024-2414301 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
251,30 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2024-88630734 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,51 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2024-2024007 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
ZELOVOC -POTRAVINY Kačíková Judita |
37540467 |
Iné |
382,36 € |
08.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024-0106195423 |
poplatok za mobilné telefony |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,79 € |
08.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0424060113 |
vyúčtovanie zálohovej faktúry č. 208/2024 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M.Rázusa Žilina |
31592503 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
08.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024-2446696 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
281,29 € |
04.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024-8352236810 |
za telefonné a internetné poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,25 € |
04.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024-8352236925 |
za telefonné poplakty |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,94 € |
04.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
KUDELÁŠ Dušan SPAD Požiarny servis |
17197601 |
Iné |
0,00 € |
04.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Objednávka |
217/2024-2414563 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
138,14 € |
02.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024-2446656 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
143,27 € |
02.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024-2414358 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
192,38 € |
02.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024-2024101990 |
za chlieb a pekárenske výrobky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
283,45 € |
02.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024-1024071428 |
zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
Iné |
38,40 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024-2290153901 |
za el. energiu 072024 stará budova |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
570,00 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024-2290104295 |
za el.energiu 072024 nová budova |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
690,00 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 218,70 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024-202400011 |
tonery podľa výberu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Anton Radvánski AN- TON |
461442242 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
67,20 € |
28.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024-0642024 |
nákup materialu na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ladislav Belász, BELASZ Streda nad Bodrogom |
35476435 |
Iné |
282,05 € |
28.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |